一、中共黎平县委宣传部概况
(一)主要职能:
1.拟订宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实县委关于意识形态工作决策部署,协调开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。
3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织协调开展全县理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
4.研究部署全县思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,指导全县开展党员学习教育,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县内新闻单位工作,协调国内新闻单位在黎平县分支机构等加强涉县新闻报道,组织全县突发公共事件应急新闻工作。
6.拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权;组织指导协调全县“扫黄打非”工作;负责有关国内报刊社、通讯社在我县分支机构等的监督管理,负责全县新闻记者证的管理。
7.统筹协调全县各领域网络安全重大事项;处理网络安全和网络舆情重大突发事件和有关应急工作;开展互联网信息内容管理和监督执法,会同有关部门推动传统媒体、新兴媒体融合发展,维护网络意识形态安全。
8.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动全县民族文化强县建设。
9.负责管理全县电影行政事务,指导监管全县电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全县性重大电影活动,承担在县申报立项的对外合作制片的初审和报批等工作。
10.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策措施办法,统筹指导、协调推动全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展;组织推动实施重大文化产业项目。
11.统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握全县宣传舆情动态。
12.统筹规划全县对外宣传工作,负责拟定全县对外宣传工作战略规划,组织协调对外传播能力建设,统筹协调民族文化宣传工作。
13.参与组织协调推动全县重要会议、重大活动、重大主题的对外宣传,会同有关部门做好境外记者来黎平采访事务方面的工作。
14.统筹协调组织开展全县新闻发布工作,承担县委、县政府新闻发布有关组织协调工作,指导县政府各部门和各乡镇(街道)的新闻发布工作,拟订新闻发布口径,推动新闻发言人制度建设。
15.统筹指导协调全县精神文明建设,组织开展群众性精神文明创建活动,负责协调开展网上精神文明建设;承担县精神文明建设指导委员会的日常工作。
16.根据《中华人民共和国国防教育法》和《全民国防教育大纲》,对全县公民开展国防教育。协调、指导、督促县级有关单位、社会团体开展国防教育工作。
17.受县委委托,会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传文化单位的领导干部;对各乡镇(街道)党委宣传委员、宣传干事的任免提出意见;负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理;负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
18.对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导;归口领导县文体广电旅游局;归口管理县融媒体中心;受县委委托,代管县文联。
19.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
20.完成县委、县政府和州委宣传部、州精神文明办、州网信办交办的其他任务。
(二)部门预算单位构成和人员构成
中共黎平县委宣传部内设机构有:办公室、新闻管理办公室、精神文明办公室、网信办公室。归口管理未独立核算的事业单位有黎平县宣传教育工作服务中心和黎平县网络安全和信息化服务中心两个单位。
2025年初在职人数为30人,其中:公务员10人,机关工勤1人,事业人员19人。退休人员5人,其中:公务员退休4人,行政工勤退休1人。
从预算单位构成看,中共黎平县委宣传部部门预算只含本级预算。
二、中共黎平县委宣传部2025年部门预算情况说明
(一)部门预算收支情况
1.2025年预算收入总计586万元,其中:一般公共预算拨款收入586万元,占预算总收入100%;上年无结转。
2.2025年预算支出总计586万元,其中:一般公共预算拨款支出586万元,占预算总支出100%;无上年结转支出。
(二)收支增减变化情况说明
1.2025年预算收入总计586万元,同比减少27.63%,减少223.68万元。其中:一般公共预算拨款收入586万元,同比减少27.63%,减少223.68万元,减少的主要原因:县级专项预算减少220万元。
2.2025年预算支出总计586万元,同比减少27.63%,减少223.68万元。其中:一般公共预算拨款支出586万元,同比减少27.63%,减少223.68万元,减少的主要原因:县级专项预算减少220万元。
(三)收入预算情况说明
2025年预算收入总计586万元,其中:一般公共预算拨款收入586万元,占预算总收入100%;上年无结转。
(四)支出预算情况说明
1.支出预算总体情况说明
2025年预算支出总计586万元,其中:基本支出449万元,占预算总支出76.62%;项目支出137万元,占预算总支出23.38%。
2.部门预算“三公经费”情况
2025年中共黎平县委宣传部“三公经费”预算支出20.5万元,占公共财政拨款预算支出的3.5%。同比上年增长21.3%。
2025年公务接待费预算安排为4.50万元,占公共财政预算支出的0.77%,同比上年减少8.16%,原因是按照国家和省“厉行节约”的相关要求,降低接待费预算。主要用于中央、省(市)、地(州)媒体单位到黎平县采访调研和乡镇到宣传部对接工作、外县到黎平县工作交流的公务接待支出。
2025年公务用车运行维护费预算为16万元,占公共财政预算支出的2.73%,同比增长33.33%,原因是2024年新购公务车一辆,新增车辆运行维护费预算。主要用于单位公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等方面的支出。
无因公出国(境)计划,因公出国(境)经费实行零预算,公务车购置费,实行总额控制,年初并未分配。
3.政府基金预算支出情况
2025年没有政府基金预算,因此无政府性基金预算收入支出。
三、项目支出安排情况说明
2025年度预算项目支出137万元,共有11个项目,分别是:农村公益电影2025年县级配套资金5万元、媒体接待服务保障经费10万元、对外宣传媒体合作经费30万元、精神文明建设及“文明在行动·满意在贵州”活动工作经费50万元、“黎平文明网”技术支持和运行维护经费1万元、意识形态工作经费5万元、县委理论学习中心组学习经费5万元、打黄扫非工作经费5万元、网络意识形态工作经费(含购买网络舆情检测系统、网络安全监测系统、涉政表述差错系统、403专网)20万元、网络应急值班值守工作人员值班补助4万元、2020年以来档案数字化管理经费2万元。
四、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2025年,中共黎平县委宣传部机关运行经费39.1万元,其中:办公费8.95万元、电费3万元、水费0.25万元、差旅费6万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费4.5万元、公务用车运行维护费16万元。
(二)国有资产占用情况说明
年初资产总计179.95万元,其中:流动资产27.73万元,固定资产152.22万元。固定资产包括:通用设备类;家具、用具、装具等。无形资产0万元。
(三)政府采购预算情况
2025年,中共黎平县委宣传部无政府采购预算。
(四)预算绩效情况说明
2025年,本部门实行绩效目标管理的县级财政专项资金基本支出预算项目11个,涉及财政拨款预算资金137万元。其中,纳入部门重点绩效评价的项目0个,涉及财政拨款预算资金0万元。
(五)专业名词解释
1.公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的行政运行预算资金。
2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
6.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
13.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
五、部门预算表
详见附件1和附件2
附件1:中共黎平县委宣传部2025年部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls
附件2:中共黎平县委宣传部2025年部门项目绩效公开表.xls
中共黎平县委宣传部
2025年4月15日